Налоговая безопасность компании

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. МАКСИМАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ПРИ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ. Проводится: 21 декабря в Санкт-Петербурге Регистрация и дополнительная информация по тел.: 8 (812) 448 64 33. ПРОГРАММА: 1. Анализ рисков возникающих при налоговой оптимизации и их минимизация. Необоснованная налоговая выгода с точки зрения ВАС. Наличие признаков фирмы – "однодневки". Система управления налоговыми рисками. Солидарная налоговая ответственность с недобросовестными поставщиками. Отсутствие деловой цели – главный аргумент налоговых органов при проверке. Обоснование деловой цели организации или отдельной сделки. Дробление бизнеса, как метод снижения налоговой нагрузки (управляющие компании, доверительное управление, простое товарищество, некоммерческое партнерство и др.). Затратные механизмы и доказательства обоснованности расходов. Применение специальных налоговых режимов в холдинговых структурах. Выплата дивидендов и влияние резерва по сомнительным долгам на их величину. 2. Эффективность использования субъектов специальных налоговых режимов ЕНВД и УСН при планировании бизнеса. Особенности налогообложения и использования в холдинговых структурах. Договора на оказание услуг (транспортные услуги, услуги по ведению бухучета, маркетинг, лизинг, аренда, франчайзинг, вознаграждение управляющих компаний и по доверительному управлению и др.). Договора купли-продажи товаров (агентские, комиссия на приобретение или продажу, коммерческий кредит, бонусы, скидки, премии и др.). 3. Рекомендации по формированию Учетной политики по налоговому учету в целях налоговой оптимизации. Создание резерва по сомнительным долгам, позволит значительно снизить налоговую нагрузку на предприятие в случае неплатежей контрагентов. Амортизационная премия, как единовременные расходы. 4. Вексельные операции при взаиморасчетах и налоговом планировании. Расчеты собственными векселями, реальный шанс отсрочки платежа во времени. Расчеты векселями третьих лиц при переводе кредиторской задолженности и расчетах по договору цессии. Плюсы и минусы использования векселей в расчетах, разумные экономические причины и деловые цели. 5. Оценка рисков при выборе поставщика. Недобросовестные поставщики. Разумная осмотрительность при выборе поставщика. 6. Российские компании и иностранные контрагенты. Офшоры – особенности правового регулирования. Риски контрагента офшорной компании. Уголовно-правовые риски участников офшорных правоотношений. Постоянное представительство иностранной компании в России. Налоговые риски. 7. Изменения налогового законодательства с 01.01.2012 года и налоговое планирование бизнеса. Налоговый контроль за трансфертным ценообразованием. Взаимозависимость лиц для налогообложения. Контролируемые сделки. Сопоставимые сделки. Стоимость участия: 9000 рублей. Место проведения: г. Санкт–Петербург, БЦ "Овентал Хистори", ул. Социалистическая, д. 14, офис 301. В стоимость входит методический материал, обеды, кофе-паузы, сертификат.
participants (1)
-
Налоговое законодательство 2012