Налоговая реформа 2025-2030. Весенне-летние изменения, которые необходимо учесть при подготовке отчетности за первое полугодие 2024 года
1 – 5 июля 2024 года, г. Сочи, Mirror Light 4*
В настоящее время организации работают в условиях сложной геополитической обстановки, которая характеризуются достаточно серьезными ограничениями, введенными в отношении как Российской Федерации, так и ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, а также мерами, принимаемыми в ответ на внешнее санкционное давление.
Проводимая государством налоговая реформа принципиально меняет многие аспекты налогообложения. Цели и задачи определены. Принципиальные изменения, планируемые к вступлению в силу уже с 2025 года и на длительную перспективу – до 2030 года уже известны. Активно идет проработка деталей. Вооружен тот, кто предупрежден. Важно своевременно оценить изменения, чтобы заблаговременно проработать изменения не только в учете, но и в каком-то случае перестроить договорные отношения и бизнес-модели. А кто-то после ознакомления с новациями придет к решению перепрофилирования бизнеса или более решительным шагам.
Кроме этого – на пороге полугодовая отчетность. В условиях быстро меняющегося законодательства и правоприменительной практики по вопросам права, учета и налогообложения, сопряженной с активной разъяснительной деятельности контролирующих органов и судебной практикой, а также введением электронного документооборота, компьютеризации контрольных процессов, оказывающих влияние на перестройку работы контрольно-надзорных структур, направленную на усиление эффективности проверок и внедрения риск-ориентированных подходов - важно знать и соблюдать законодательство, своевременно пользоваться всеми доступными преференциями от государства, ориентироваться в алгоритмах контрольных процедур, чтобы правильно вести учет и достойно сдать отчетность.
Базовыми целями нашего мероприятия являются: своевременное и эффективное доведение до участников необходимой информации в части изменений действующего законодательства, анализа практики применения в свете разъяснений контролирующих органов и судов, выработка конкретных рекомендаций поведения в тех или иных ситуациях при проведении проверок.
Программа семинара:
I. Налоговая реформа 2025-2030 гг. Принципиальные изменения необходимо знать уже сейчас, чтобы вовремя оценить ситуацию и своевременно провести организационные мероприятия.
1. Цели и основные задачи налоговой реформы 2025-2030 гг.
2. Принципиальные изменения налогообложения. Анализ новаций. Положительные и отрицательные моменты для бизнеса. Какие подготовительные мероприятия необходимо провести заблаговременно.
• Налог на доходы физических лиц.
• Социальное страхование.
• Налог на прибыль организаций.
• Налог на имущество организаций.
• Земельный налог.
• Специальные режимы налогообложения.
• Новые основания налоговой амнистии.
• Перспективы совершенствования регионального и местного законодательства в сфере налогообложения.
II. Весенне-летние изменения налогового законодательства. Спорные и сложные вопросы налогообложения в свете последних разъяснений контролирующих органов и судебной практики. Рекомендации при подготовке к отчетности за первое полугодие 2024 года.
1. Нюансы работы с ЕНС и ЕНП.
2. Как не допустить ошибок при формировании и предоставлении отчетности.
3. Новые подходы проверяющих в налоговом администрировании.
4. НДС.
5. Налог на прибыль организаций.
6. Налог на имущество организаций.
7. Земельный налог.
8. Транспортный налог.
9. Специальные режимы налогообложения.
III. Оплата труда 2024 – учет и налогообложение.
1. Новый виток в работе трудовых комиссий. Нормативное регулирование и правила деятельности комиссий. Показатели деятельности организаций и критерии их оценки. Какую отчетность, в какие сроки и по каким показателям оценивают в обязательном порядке. Как предотвратить риски и не угодить на комиссию и в реестр нарушителей.
2. Принципиальные изменения законодательства и последние разъяснения Роструда по вопросам оплаты труда.
3. Риски договорных отношений с физлицами и нелегальной занятости.
4. НДФЛ
5. Страховые взносы. Новые споры при выплате пособий.
IV. Бухгалтерский учет 2024-2025 гг.
1. Готовимся к вступлению в силу новых стандартов.
2. Анализ ошибок при применении действующих.
V. Ответы на вопросы участников семинара.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
1. Обучение с проживанием. Отличный вариант мотивации сотрудников (обучение + отдых):
• в одноместном номере – 89 900 рублей/чел
• в двухместном номере – 59 900 рублей/чел*
* при обучении 2-х участников от организации
В стоимость включается: раздаточный материал; проживание в номере категории стандарт; питание – завтраки + обед в день семинара (2 июля); именной сертификат участника семинара; экскурсия
За дополнительную плату можно: добавить количество дней проживания; добавить обеды и ужины; повысить категорию номера
2. Обучение без проживания – 20 000 рублей/чел
В стоимость включается: раздаточный материал; обед в день семинара (2 июля); именной сертификат участника семинара
3. Обучение онлайн – 10 000 рублей/чел
В стоимость включается: раздаточный материал; именной сертификат участника семинара; запись семинара
Оплата участия в семинаре заканчивается 14 июня 2024 года
АКЦИЯ!!! При оплате до 7 июня 2024 года – суперскидка 20%