Налоговая реформа 2025-2030. Весенне-летние изменения, которые необходимо учесть при подготовке отчетности за первое полугодие 2024 года 1 – 5 июля 2024 года, г. Сочи, Mirror Light 4* В настоящее время организации работают в условиях сложной геополитической обстановки, которая характеризуются достаточно серьезными ограничениями, введенными в отношении как Российской Федерации, так и ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, а также мерами, принимаемыми в ответ на внешнее санкционное давление. Проводимая государством налоговая реформа принципиально меняет многие аспекты налогообложения. Цели и задачи определены. Принципиальные изменения, планируемые к вступлению в силу уже с 2025 года и на длительную перспективу – до 2030 года уже известны. Активно идет проработка деталей. Вооружен тот, кто предупрежден. Важно своевременно оценить изменения, чтобы заблаговременно проработать изменения не только в учете, но и в каком-то случае перестроить договорные отношения и бизнес-модели. А кто-то после ознакомления с новациями придет к решению перепрофилирования бизнеса или более решительным шагам. Кроме этого – на пороге полугодовая отчетность. В условиях быстро меняющегося законодательства и правоприменительной практики по вопросам права, учета и налогообложения, сопряженной с активной разъяснительной деятельности контролирующих органов и судебной практикой, а также введением электронного документооборота, компьютеризации контрольных процессов, оказывающих влияние на перестройку работы контрольно-надзорных структур, направленную на усиление эффективности проверок и внедрения риск-ориентированных подходов - важно знать и соблюдать законодательство, своевременно пользоваться всеми доступными преференциями от государства, ориентироваться в алгоритмах контрольных процедур, чтобы правильно вести учет и достойно сдать отчетность. Базовыми целями нашего мероприятия являются: своевременное и эффективное доведение до участников необходимой информации в части изменений действующего законодательства, анализа практики применения в свете разъяснений контролирующих органов и судов, выработка конкретных рекомендаций поведения в тех или иных ситуациях при проведении проверок. Программа семинара: I. Налоговая реформа 2025-2030 гг. Принципиальные изменения необходимо знать уже сейчас, чтобы вовремя оценить ситуацию и своевременно провести организационные мероприятия. 1. Цели и основные задачи налоговой реформы 2025-2030 гг. 2. Принципиальные изменения налогообложения. Анализ новаций. Положительные и отрицательные моменты для бизнеса. Какие подготовительные мероприятия необходимо провести заблаговременно. • Налог на доходы физических лиц. • Социальное страхование. • Налог на прибыль организаций. • Налог на имущество организаций. • Земельный налог. • Специальные режимы налогообложения. • Новые основания налоговой амнистии. • Перспективы совершенствования регионального и местного законодательства в сфере налогообложения. II. Весенне-летние изменения налогового законодательства. Спорные и сложные вопросы налогообложения в свете последних разъяснений контролирующих органов и судебной практики. Рекомендации при подготовке к отчетности за первое полугодие 2024 года. 1. Нюансы работы с ЕНС и ЕНП. 2. Как не допустить ошибок при формировании и предоставлении отчетности. 3. Новые подходы проверяющих в налоговом администрировании. 4. НДС. 5. Налог на прибыль организаций. 6. Налог на имущество организаций. 7. Земельный налог. 8. Транспортный налог. 9. Специальные режимы налогообложения. III. Оплата труда 2024 – учет и налогообложение. 1. Новый виток в работе трудовых комиссий. Нормативное регулирование и правила деятельности комиссий. Показатели деятельности организаций и критерии их оценки. Какую отчетность, в какие сроки и по каким показателям оценивают в обязательном порядке. Как предотвратить риски и не угодить на комиссию и в реестр нарушителей. 2. Принципиальные изменения законодательства и последние разъяснения Роструда по вопросам оплаты труда. 3. Риски договорных отношений с физлицами и нелегальной занятости. 4. НДФЛ 5. Страховые взносы. Новые споры при выплате пособий. IV. Бухгалтерский учет 2024-2025 гг. 1. Готовимся к вступлению в силу новых стандартов. 2. Анализ ошибок при применении действующих. V. Ответы на вопросы участников семинара. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 1. Обучение с проживанием. Отличный вариант мотивации сотрудников (обучение + отдых): • в одноместном номере – 89 900 рублей/чел • в двухместном номере – 59 900 рублей/чел* * при обучении 2-х участников от организации В стоимость включается: раздаточный материал; проживание в номере категории стандарт; питание – завтраки + обед в день семинара (2 июля); именной сертификат участника семинара; экскурсия За дополнительную плату можно: добавить количество дней проживания; добавить обеды и ужины; повысить категорию номера 2. Обучение без проживания – 20 000 рублей/чел В стоимость включается: раздаточный материал; обед в день семинара (2 июля); именной сертификат участника семинара 3. Обучение онлайн – 10 000 рублей/чел В стоимость включается: раздаточный материал; именной сертификат участника семинара; запись семинара Оплата участия в семинаре заканчивается 14 июня 2024 года АКЦИЯ!!! При оплате до 7 июня 2024 года – суперскидка 20% Справки и регистрация по тел: 8 (985) 578-98-95 или по почте seminar9911@yandex.ru